学校各相关单位:
为构建审计全流程闭环机制,强化内控体系执行落地,切实提升大型设备项目资产管理与结果运用的实际成效,根据学校党委会议决议,经研究决定,对我校校本部及附属医院审计相关人员进行审计业务能力培训。现将有关事宜通知如下:
一、参会时间
时间:2026年5月15日上午9:00-11:00
二、参会地点
地点:勤政楼六楼会议室
三、参会人员
学校(含附属医院)全体审计人员及其它相关人员。
四、培训专家及内容
培训专家 |
专家简介 |
培训内容 |
杜丹丹 |
注册会计师 |
大型仪器设备专项审计全生命周期管理审计要点与实务指南 |
五、相关要求
(一)各相关单位审计财务适时参会;
(二)参会人员请严格遵守会议纪律,保持会场秩序,不得随意走动、交头接耳等行为。
审计事务部
2026年5月14日